Page 232 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 232

S.P.       Stratejik Plan           Performans                                              2017  Gerçekleşme  Performans (%)
 Kodu           Projeler /            Göstergeleri                                                     Değeri
               Faaliyetler                                               Hedefe Başlangıç Yılsonu
7.1.1.6                                                                  Etkisi (%) Değeri Hedefi
         Kurum hizmetleri-
         nin, iyileştirilmesi         Hazırlanan rapor                   %18,5  -        6          7 %100 Yüksek
         ve geliştirilmesi            sayısı
         için değerlendirme
         ve raporlamaların
         hazırlanması

                                      Toplam %100

                    Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler***

İlgililik           (A) Çok İyi
Etkililik           (A) Çok İyi
Etkinlik            (A) Çok İyi
Sürdürülebilirlik   (A) Çok İyi

—————————— K U R U M S A L            YAPININ                            G Ü Ç L E N D İ R İ L M E S İ ———————————

         STRATEJİK                    Etkin ve verimli bütçe planlaması, takibi, denetimi ve muhasebeleştiril-
         HEDEF                        mesi işlemleri ile mali disiplinin sağlanması, şeffaf ve hesap verilebilir ku-
                                      rumsal yapının geliştirilmesi
7.1.2

7.1.2.K  PERFORMANS                   Muhasebe ve bütçe işlemlerinin etkili, verimli ve hesap                     %99
         HEDEFİ / BAŞARI              verilebilir yöntemlerle yapılması                                           Başarılı
         ORANI
                                      Performans hedefi gerçekleşmiştir
Hedefe İlişkin Sapmanın
Nedeni                                -

Hedefe İlişkin Alınacak
Önlemler

Sorumlu Birimler

                                      Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

 S.P.    Stratejik Plan                                                            2017
Kodu       Projeler /
           Faaliyetler                Performans                         Hedefe Başlangıç Yılsonu   Gerçekleşme  Performans (%)
                                      Göstergeleri                       Etkisi (%) Değeri Hedefi      Değeri

                               Bütçe çağrısı yapılan                     %2,1   -        26         26 %100 Başarılı
                               birim sayısı

                               Bütçe hazırlanması                               -        26         27 %100 Yüksek
                               kapsamında yapılan %2,1
         Gelirlerin top-       toplantı sayısı
         lanmasına ve gi-
         derlerin harcan-      Bütçenin hazırlan-                        %2,1   -  %100             %100 %100 Başarılı
         masına olanak         ma oranı
         veren bütçenin
7.1.2.1  hazırlanması ve       Birimlere gönderi-                               -        1          1 %100 Başarılı
         takibinin sağlan-     len bütçe uygulama %2,1
         ması                  talimatı sayısı

                               Yapılan bütçe öde-                        %2,1   -        50         82 %100 Yüksek
                               nek aktarma sayısı

                               Bütçe ödenek uy-                          %2,1   -  1.200            1.183 %99 Başarılı
                               gunluğu yönünden
                               incelenen ödeme
                               evrağı sayısı

232 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237