Page 249 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 249
STRATEJİK HEDEF Kurumsal yeniden yapılanmayla ortaya çıkan, mekân, araç ve ekip-
man ihtiyaçlarının giderilmesi
7.2.4
PERFORMANS Kurumun araç ve ekipman ihtiyacının karşılanması %52
HEDEFİ / BAŞARI Normal
7.2.4.K ORANI
Hedefe İlişkin Sapmanın Performans hedefi ortalama düzeyde gerçekleşmiştir
Nedeni
Sorumlu birimlerce iş planları ve performans göstergeleri güncelle-
Hedefe İlişkin Alınacak necek
Önlemler
Sorumlu Birimler Fen İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi Ulaşım Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi Yol Bakım ve Altyapı Koor.
Başkanlığı Başkanlığı Başkanlığı
Başkanlığı Dairesi Başkanlığı
2017
Stratejik Plan
S.P. Projeler / Performans Hedefe Başlangıç Yılsonu Gerçekleşme Performans (%)
Kodu Faaliyetler Göstergeleri Etkisi (%) Değeri Hedefi Değeri
İlçelere büyükşehir Yapımı tamam-
7.2.4.2 belediyesi hizmet ko- lanan ilçe koor- %16,7 - 4 1 %25 Düşük
-
ordinasyon binaları- dinasyon binası -
-
nın yapılması sayısı
İl otogarının %8,3 %100 %0 %0 Düşük
bakım ve onarı- %8,3
7.2.4.3 Gayrimenkul büyük mının tamam-
bakım ve onarımları- lanma oranı
nın yapılması
Konukevinin
Bilgi evine dö- %100 %120 %100 Yüksek
nüştürülmesinin 25 24 %96 Başarılı
tamamlanma
oranı
Yapıların etüt, proje Kontrollük ve di-
7.2.4.4 ve kontrollük hiz- ğer hizmetlerin %16,7
metlerinin yapılması verilme sayısı
7.2.4.5 Sağlık merkezi Yapının dönüş- %16,7 - %100 %100 %100 Başarılı
hizmetlerinin yü- türülmesi
rütülmesi amacıyla
belediyeye hibe edi-
len yapının yeniden
sağlık merkezine
dönüştürülmesi
Yol hizmetlerinde
7.2.4.8 kullanılmak üzere Alınan iş maki- %16,7 - 13 3 %23 Düşük
hareketli iş makinası nası sayısı
alımının yapılması
Yol hizmetlerinde
7.2.4.9 kullanılmak üzere Alınan kara taşıtı %16,7 - 15 3 %20 Düşük
kara taşıtı alımının sayısı
yapılması
Faaliyet Raporu 2017 249